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澳门英皇娱乐_欧洲杯押注软件下载-任你博专家推荐:遂昌县2019年财政预算执行情况及2020年财政预算草案的报告
索引号:2662024/2020-66459 生成时间:2020-05-12 15:18:06 发布机构:测试 来源:遂昌
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澳门英皇娱乐_欧洲杯押注软件下载-任你博专家推荐:遂昌县2019年财政预算执行情况

及2020年财政预算草案的报告

2020年4月27日  在遂昌县

第十六届人民代表大会第四次会议上

遂昌县财政局

 

各位代表:

受县人民政府委托,现将我县2019年财政预算执行情况及2020年财政预算草案提请各位代表审议,并请各位政协委员和列席会议的同志提出意见。

一、2019年预算执行情况

2019年,在县委县政府的正确领导和县人大及其常委会的监督指导下,县财政局认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想,牢固树立“财为政服务”理念,充分发挥集中财力办大事的体制机制优势,聚焦“三大攻坚战”、“一城五区”建设、“八大战役”等决策部署,全力保障重大战略、重大项目、重大改革、重大政策实施,扎实推进稳企业、增动能、防风险、保民生等各项工作,有力地服务了全县经济社会发展大局,为我县打造全国“两山”转化的县域样板提供了坚实的财政保障。

(一)聚焦稳企业稳增长,促进实体经济健康运行

充分认识中央大规模减税降费政策的重要意义,将其作为财政部门的重点工作,按照“第一时间+顶格优惠+叠加享受”的原则,制定具体实施方案。全年新增减税降费达44627万元,其中,小微企业普惠性政策减免20915万元,调整个人所得税减除费用和税率以及专项附加扣除减免6362万元(其中专项附加扣除减免802万元),深化增值税改革减税12048万元,其他减税政策1014万元,社保费降费政策减费4288万元。落实稳就业政策,进一步减轻企业压力,返还628家企业社会保险费共计3873万元。同时结合我县实际积极挖潜,实施“减负新政”,取消政府采购投标保证金、鼓励减免履约保证金,推行保函替代现金。

(二)聚焦促创新增动能,助推全产业高质量发展

支持农业产业健康发展,重点培育农业龙头企业,大力推动茶叶、高山蔬菜、中药材、中蜂等特色农业产业高质量发展,全年共安排农业产业类扶持资金6307万元,安排生猪、茶叶、水稻等政策性农业保险补贴374万元。支持制造业高质量发展,全面落实振兴生态工业优惠政策,重点支持科技创新、高新技术企业培育、科创平台建设,成功创建遂昌金属制品产业创新服务综合体,全年共兑现各类奖励资金17610万元。支持文旅体产业繁荣发展,全年共兑现旅游政策奖励资金10756万元,安排旅游发展专项资金2100万元,文体产业发展资金2387万元,成功举办汤公音乐节、乡村春晚、“茶园定向赛”等系列活动。

(三)聚焦补短板增成色,保障民生事业持续改善

全面实施教育提质行动,全年教育基础设施投入20127万元,全力保障遂昌三中迁建、实验小学迁建、云峰中心小学扩建、梅溪幼儿园等项目建设。安排1600万元落实全县中小学“空调进教室”和义务教育阶段“一蛋一奶”等工程。稳步提高养老金、医疗保障等基本民生待遇水平,2019年企业职工基本养老保险基金支出69390万元,较上年增长12.3%。城乡居民基本医疗保险筹资标准提高至1200元/人,人均提标100元,其中财政补助820元/人,全年共筹措城乡居民基本医疗保险基金21963万元。全年共安排5577万元用于县域医共体建设和基层医疗卫生机构补偿机制改革。最低生活保障、特困救助供养、临时救助、残疾人两项补贴支出5638万元。全年共安排交通路网基础设施建设资金23429万元,水利基础设施建设资金7795万元,小城镇环境综合整治建设资金5232万元。

(四)聚焦防风险促发展,支持打好三大攻坚战

切实防范化解地方政府债务风险,进一步规范政府投资项目管理,做好全县204个行政事业单位及国有企业融资平台债务监测工作,全年共化解隐性债务45600万元。同时,积极争取地方政府债券资金,共争取到债券资金83000万元,其中一般债券60000万元,棚改专项债券20000万元,再融资债券3000万元。支持打好精准脱贫攻坚战,全年共安排扶贫资金(含消薄)7030万元,筹措对口支援资金755万元。有效保障我县203个村消薄工作,全面完成2019年消薄工作任务。云峰光伏项目正式投入运行,南湖飞地项目加快建设。积极保障打好污染防治攻坚战,持续加大生态环保投入力度,全年共安排生态环保资金15355万元,重点保障污水处理厂清洁排放改造、生态环境监测网络建设、生态公益林保护等项目建设。

(五)聚焦强产业优环境,助推乡村振兴战略实施

围绕创建“部省共建乡村振兴示范省先行创建县乡村振兴特色发展示范区目标,助力打赢乡村振兴特色战役。人居环境全面提升,全年共安排资金15676万元,加快推进小城镇综合治理,持续推进垃圾、厕所和污水“三大革命”,稳步推进美丽乡村、美丽宜居示范村建设。全年共安排水利建设与发展资金19308万元,重点支持农村饮用水提升、清水源水库建设、中小河流域治理等项目工程。优化惠农资金发放流程,79个项目已全部通过“一卡通”惠民惠农平台发放,累计发放补助资金23194万元。助推乡村旅游转型升级,全年安排资金1539万元,重点培育精品民宿,推进农文旅融合发展,积极探索“乡村活化”新模式。

(六)聚焦强实体增实力,有序推进国企市场化改革

进一步优化国企布局,充分发挥国有资本引领带动作用,启动新一轮国有企业市场化改革,在原“1+7”国企架构基础上,整合重组国投集团、两山集团、金控集团和经投公司、建投公司五家国有核心企业。优化国企人才配置,在五家核心国企同步开展全员选聘和中层配备工作,逐步建立能上能下的竞争机制。整合盘活各类资产、资源和特许经营权,科学注入相应国有企业,做大企业市场化收入,有效控制企业债务风险。建立健全国企监管体系,先后出台了国有企业监督管理、经营业绩考核与负责人薪酬管理、工资总额预算管理等系列办法,建立项目投资计划、融资计划、经营预算与薪酬挂钩考核机制,形成“重业绩、强激励、硬约束”的薪酬管理机制,持续增强企业活力、创造力和市场竞争力。

(七)聚焦可持续优绩效,加快建立现代财政制度

研究编制2019—2022年财政中长期规划,进一步明确预算计划和保障重点,切实提高资金配置和使用效率。全口径编制财政预算,形成一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算等“四本预算”有机衔接、相互联动、完整透明的政府预算体系。着力构建“阳光财政”,预算实现100%全公开。加快推进人大预算联网监督信息系统建设,建立监督成果反馈信息互通机制,形成人大全程监督模式。全面实施绩效管理,强化执行监督,推进绩效自评全覆盖和预算项目绩效运行跟踪监控,形成以绩效为核心的财政政策体系和预算管理机制。修订出台财政专项扶贫资金和项目管理办法,强化扶贫资金动态监控管理。优化项目预结算审核,完成审核项目141个,核减造价24351万元。推动政府采购数字化转型,全年“政采云”平台采购节约率为3.5%。进一步优化了业务办理流程,加快实现财政事项“最多跑一次”。

(八)2019年预算收支情况

1.一般公共预算执行情况

(1)收入执行情况。2019年一般公共预算收入执行数为109590万元,比2018年增长8.5%(以下简称“增长”),完成预算的101.4%。主要项目完成情况:税收收入90678万元,增长7.9%,完成预算的100.4%;非税收入18912万元,增长11.7%,完成预算的107.0%。

(2)支出执行情况。2019年一般公共预算支出502916万元,增长22.2%,完成预算101.7%,同比增加支出91430万元,其中82.9%用于民生支出,符合三分之二以上的新增财力用于民生的要求。其中县级一般公共预算支出299058万元,增长20.1%,完成预算99.7%,比年初预算230184万元增加68874万元,预算调整报告已通过县十六届人大常委会第24次会议审查批准。

(3)重点支出完成情况

农林水支出88095万元,增长10.8%。其中农村生活垃圾处理、农村生活污水处理、农业综合开发等农业支出11569万元;森林生态效益补偿、松材线虫防治、竹林道路建设等林业支出19572万元;农村饮用水提升、中小河流治理、山洪灾害防治等水利支出26608万元;光伏小康扶贫工程、农民异地转移、农村扶贫开发和低收入农户分享收益等扶贫支出14978万元;一事一议财政奖补、村组织运转补助、扶持村集体经济发展等农业综合改革支出12543万元。

教育支出73041万元,增长14.2%。实验小学迁建、遂昌三中迁建、云峰中心小学扩建、梅溪幼儿园建设等教育基本建设支出20127万元;空调进教室、电力线路改造及“一蛋一奶”工程支出1600万元;学校网络升级改造与无线覆盖工程、教育技术装备更新、校园监控升级、同步课堂、网阅系统等教育信息化及教育质量提升支出1383万元。

科学技术支出5933万元,增长9.5%。全年兑现振兴生态工业三十九条科技政策奖补2552万元;金属制品产业创新服务综合体专项资金209万元;绿色生物医药化工研发平台建设支出500万元。

卫生健康支出42362万元,增长13.3%。全年城乡居民基本医疗保障财政补助支出14705万元,困难群众医疗救助支出1793万元,基本公共卫生服务经费支出1333万元,计划生育家庭奖励特别扶助支出478万元,基层医疗卫生机构补助支出3918万元。

社会保障和就业支出48050万元,增长28.6%。全年城乡居民养老保险财政补助支出7274万元;企业职工养老保险财政补助支出9000万元;最低生活保障、特困救助供养、临时救助支出4319万元;残疾人两项补贴支出1319万元;抚恤、义务兵家属优待奖励、退役士兵安置等支出1987万元;孤儿困境儿童生活补助支出249万元。

文化旅游体育与传媒支出8229万元,增长19.2%。其中国际人文交流平台打造项目750万元,农村文化礼堂支出669万元,文化产业发展专项资金支出329万元,文物保护和非遗支出333万元,古建筑修缮支出200万元。

(4)收支平衡情况。2019年,一般公共预算收入109590万元,税收返还收入7552万元,上级补助收入预计232500万元,债务转贷收入63000万元,从政府性基金调入122000万元,动用预算稳定调节基金13660万元,从国有资本经营预算调入300万元,从其他资金调入510万元,上年结转20980万元,收入总计570092万元。一般公共预算支出502916万元,预计上解支出25000万元,援助其他地区支出755万元,安排预算稳定调节基金支出18621万元,地方政府一般债券还本支出3000万元,结转下年支出19800万元,支出总计570092万元。收支相抵,一般公共预算收支平衡。

2.政府性基金预算执行情况

(1)收入执行情况。2019年政府性基金预算收入执行数为204500万元,增长23.1%,完成预算的100.2%,收入增长的主要原因是土地出让金收入109812万元,同比增加16733万元;折抵指标收入90570万元,同比增加21070万元;上年结转28347万元,上级补助收入预计2493万元,债务转贷收入20000万元,收入总计255340万元。

(2)支出执行情况。2019年政府性基金预算支出执行数为113331万元,下降34.9%,完成预算的100%;调出资金122000万元,结转下年支出20009万元,支出总计255340万元。

收支相抵,我县政府性基金预算收支平衡。

3.社会保险基金预算执行情况

(1)收入执行情况。2019年社会保险基金预算收入执行数为146881万元,增长20.8%,完成预算的103.5%。其中企业职工基本养老保险基金收入73304万元,增长62.4%;城乡居民基本养老保险基金收入8562万元,与上年持平;机关事业单位基本养老保险基金收入24106万元,下降4.5%;城镇职工基本医疗保险基金收入13553万元,增长6.0%;城乡居民医疗保险基金收入21963万元,下降13%,主要原因是记账入库方式调整。

(2)支出执行情况。2019年社会保险基金预算支出执行数为148859万元,增长15.7%,完成预算的108.0%。其中企业职工基本养老保险基金支出69390万元,增长12.3%;城乡居民基本养老保险基金支出8743万元,增长2.7%;机关事业单位基本养老保险基金支出25142万元,增长8.8%;城镇职工基本医疗保险基金支出15977万元,增长25.3%;城乡居民医疗保险基金支出21453万元,增长18.6%。

社会保险基金预算缺口以历年结余及社会保障风险准备金弥补。

4.国有资本经营预算执行情况

(1)收入执行情况。2019年国有资本经营预算收入执行数为435万元,增长114.3%,完成预算的100%。

(2)支出执行情况。2019年国有资本经营预算支出执行数为135万元,调出资金300万元,支出合计435万元,增长114.3%,完成预算的100%。

收支相抵,我县国有资本经营预算收支平衡。

5.经批准举借债务的规模、结构、使用、偿还情况

(1)举借规模。2019年,我县地方政府债务限额516850万元,比上年增加地方政府债务限额80000万元。在批准的限额内,当年新增债券80000万元(一般债券60000万元、专项债券20000万元),再融资债券3000万元(为一般债券,不增加地方政府债务限额)。

(2)结构。截至2019年末,我县地方政府债务余额为516850万元,其中:一般债务292850万元,占56.7%;专项债务224000万元,占43.3%。

(3)使用。2019年全县新增地方政府债券80000万元,其中:用于交通运输工程5200万元,占6.5%;市政建设工程28800万元,占36.0%;农村民生工程和基础设施建设14000万元,占17.5%;教育、科学、医疗等社会事业11000万元,占13.8%;其他基础性公益性项目1000万元,占1.2%;棚户区改造等保障性住房建设20000万元,占25.0%。

(4)偿还。2019年到期的地方政府一般债券本金3000万元,由再融资债券3000万元偿还。

一年来取得的各项成绩,是县委、县政府坚强领导的成果,是县人大、县政协及代表委员们监督指导的成果,是全县人民共同努力的成果,我们倍加珍惜。成绩来之不易,挑战仍然不少。在一些部门和领域,全面绩效落实不到位、部分项目资金执行进度偏慢、部分专项资金使用绩效不高等问题,有待进一步研究解决。我们将一以贯之地认真执行党中央、国务院澳门英皇娱乐_欧洲杯押注软件下载-任你博专家推荐:全面实施预算绩效管理的工作部署,更加严格地落实县人大澳门英皇娱乐_欧洲杯押注软件下载-任你博专家推荐:加强审查监督的各项要求,更加自觉地接受社会各界监督,进一步深化财政改革、规范预算管理、强化政策保障,努力建设法治财政,不断推动财政工作迈上新台阶。

二、2020年预算草案

(一)2020年财政经济形势

当前,我县经济运行保持总体平稳、稳中有进的发展态势。但预计2020年发展环境异常复杂严峻,国内深层次结构性矛盾和问题凸显,新冠疫情在海外爆发全球经济面临衰退危机,叠加中美贸易摩擦等冲击,一些潜在风险趋于显性化,我县经济发展形势稳中存忧,财政运行面临的不确定不稳定因素增多,减收增支的紧平衡状态将进一步显现。当前形势下,要统筹做好“稳企业、增动能、补短板、保平安”工作,打赢“三大攻坚战”,保障“一城五区”建设,全面推进“八大战役”,对财政工作提出了更高要求,资金保障压力空前加大。

(二)2020年财政预算编制的指导思想

2020年是高水平全面建成小康社会的决胜之年,是实施“十三五”规划的收官之年,也是实现第一个百年奋斗目标的冲刺之年。按照县委县政府总体工作部署,结合财政改革要求和预算平衡需要,我县2020年财政预算编制的指导思想是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大和历次全会以及习近平总书记考察浙江重要讲话精神,按照省委全面对标“努力成为新时代全面展示中国特色社会主义制度优越性的重要窗口”新目标新定位、市委、县委推进高质量绿色发展的战略部署,持续深化主题教育和浙西南革命精神学习成果,坚持战略不变、目标不变、路径不变、抓手不变的要求,为加快建设“一城五区”,全面推进“八大战役”,加速变道转型、动能转换、价值转化,奋力迈向全市第一阵营,打造全国“两山”转化的县域样板提供坚强的财力保障。

(三)2020年财政工作重点

1.围绕增收节支,培育税源落实资金保障。坚持“全县一盘棋”理念,抓好各项稳定增收政策落实,合理把握组织收入的节奏和力度,确保财政收入与经济发展同步健康增长。落实过紧日子要求,厉行节约办事业,建立部门工作经费与组织收入、支出绩效挂钩机制,优先保障居民就业、保基本民生、保市场主体、保粮食能源安全、保产业链供应链稳定、保基层运转的“六保”支出,非刚性、非重点项目支出压减幅度不低于10%,日常公用经费支出压减幅度不低于5%,确保财政收支平稳运行。强化土地出让计划管理,实现土地出让金收入稳定、可持续。积极争取专项债券额度,建立专项债券项目全生命周期管理体系。推动各产业基金实质化运作,加快政府产业基金项目落地。深化国企市场化转型,增强企业投融资能力,探索新型融资方式支持重点项目建设。拓展投融资渠道,积极向上争取政策支持,引导工商资本、金融资本、社会资本等多渠道共同投入。

2.围绕发展重点,统筹支出助推提质增效。实施中长期财政规划管理,优化预算支出结构,统筹财力重点保障“一城五区”建设、“八大战役”。全面支持三次产业扶持政策和人才新政实施,推进县域经济社会健康发展。全力保障医疗救治、卫生防疫、医疗物资等重点支出。持续支持稳企业稳增长,强化财税的逆周期调节和精准施策,落细落实疫情防控和经济发展各项财政扶持政策,确保应减尽减、力争多减。紧盯“三大攻坚战”战略目标,深入实施防范化解地方政府性债务风险专项行动,稳妥有序化解存量隐性债务,确保风险等级保持在合理区间。助力打赢精准脱贫攻坚战,落实精准扶贫和大搬快聚政策,强化财政专项扶贫资金保障和监管。支持打好污染防治攻坚战,不断提升县域生态环境质量。大力支持乡村振兴战略实施,培育未来社区等新业态,打造美丽乡村升级版,助推大花园建设。持续保障和改善民生,统筹安排资金支持民生实事和就业创业、医疗卫生、文化教育、保障性住房等各项民生事业发展。

3.围绕财政改革,创新管理提升工作绩效。完善政府预算体系,强化预算执行管理,严控预算追加。建立浮动预算制度,对非刚性项目支出,按照7:3设定浮动预算系数,70%年初下达,30%视项目实施绩效情况安排。进一步推进全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系建设,推进预算项目绩效运行跟踪监控,实现部门预算项目绩效评价全覆盖,健全预算安排与绩效目标、资金使用效果挂钩的激励约束机制。建立健全政府投资项目绩效目标评审机制,减少财政性资金“合法性浪费”。建立涉农项目库,有效整合涉农资金,切实提高涉农资金使用绩效,建立健全权责利相匹配的乡镇(街道)财政体制。加快推进国库集中支付电子化改革,优化财政内部管理流程,强化财政资金线上监管,减少预算单位“跑财政”次数,助推“最多跑一次”改革取得实效。

(四)一般公共预算草案

1.收入预算。全县2020年一般公共预算收入预期118328万元,增长8.0%。其中税收收入98960万元,增长9.1%;非税收入19368万元,增长2.4%。

2.支出预算。全县2020年拟安排一般公共预算总支出589830万元,增长3.5%(其中一般公共预算支出404636万元,下降19.5%;县级支出302318万元,增长1.1%),主要是2020年预计新增一般债券支出70000万元,债务还本支出6000万元,同比增加13000万元。主要安排以下项目:一般公共服务支出53527万元,国防支出495万元,公共安全17478万元,教育支出61596万元,科学技术支出7536万元,文化旅游体育与传媒10221万元,社会保障和就业支出55473万元,卫生健康支出45367万元,节能环保支出12883万元,城乡社区支出16380万元,农林水支出58246万元,交通运输支出9272万元,资源勘探信息等支出3511万元,自然资源海洋气象等支出10912万元,住房保障支出13301万元,预备费8000万元。

3.预算收支平衡情况。全县2020年一般公共预算收入预计118328万元,税收返还7552万元,上级补助预计242800万元,上年结转19800万元,动用预算稳定调节基金15000万元,从政府性基金调入资金110000万元,从国有资本经营预算调入350万元,预计新增一般债券70000万元、再融资债券6000万元,收入总计589830万元。一般公共预算支出404636万元,上解支出25000万元,援助其他地区支出910万元,补充预算稳定调节基金20284万元,结转下年支出18000万元,预计新增债务转贷支出70000万元、债务还本支出6000万元,预计未下达上级补助45000万元,支出总计589830万元。

收支相抵,我县一般公共预算收支平衡。

(五)政府性基金预算草案

1.收入预算。2020年政府性基金预算本级收入预计353949万元,增长73.1%,其中预计土地出让金收入250000万元,折抵指标收入100000万元;上年结转20009万元,上级补助收入预计2000万元,新增债券收入预计20000万元,收入总计395958万元,增长55.1%。

2.支出预算。2020年拟安排政府性基金预算本级支出258348万元,增长128.0%,调出资金110000万元,结转下年支出5110万元,预计新增债券支出20000万元,债务还本支出2500万元,支出总计395958万元,增长55.1%。主要安排以下项目:基建支出84100万元、国有企业资本金35000万元、政策兑现20000万元、社保基金支出18969万元、工业园区体制结算12000元、地方政府债券利息8505万元、农村土地综合整治项目5000万元、土地整理开发经费5000万元、土地剥离成本5000万元、信息化投资项目4000万元、部门搬迁费用3000万元。

收支相抵,我县政府性基金预算收支平衡。

(六)社保基金预算草案

1.收入预算。2020年社保基金预算收入预计152630万元,增长3.9%。其中企业职工基本养老保险基金收入73756万元,增长0.6%;城乡居民基本养老保险基金收入8445万元,下降1.4%;机关事业单位基本养老保险基金收入26937万元,增长11.7%;城镇职工基本医疗保险基金(含生育保险)收入14250万元,下降2.5%;城乡居民基本医疗保险基金收入25311万元,增长15.2%,主要原因是筹资标准提高。

2.支出预算。2020年拟安排社保基金预算支出160447万元,增长7.8%。其中企业职工基本养老保险基金支出73520万元,增长6.0%;城乡居民基本养老保险基金支出8872万元,增长1.5%;机关事业单位基本养老保险基金支出26770万元,增长6.5%;城镇职工基本医疗保险基金(含生育保险基金)支出19975万元,增长19.9%;城乡居民基本医疗保险基金支出24938万元,增长16.2%。

我县社保基金预算当年结余-7817万元。

(七)国有资本经营预算草案

1.收入预算。2020年国有资本经营预算收入预计500万元,增长14.9%。主要原因是产权转让收入预计增加50万元。

2.支出预算。2020年拟安排国有资本经营预算支出150万元,调出资金350万元,支出合计500万元,增长14.9%。

收支相抵,我县国有资本经营预算收支平衡。

(八)一般公共预算三公经费预算

  2020年一般公共预算安排的“三公”经费2350万元,比2019年下降2.1%。其中,因公出国(境)费用50万元,与上年持平;公务接待费用950万元,下降2.1%;公务用车购置及运行维护费用1350万元,下降2.2%。其中公务用车购置费530万元,下降1.0%;公务用车运行费820万元,下降3.0%。

(九)2020年地方政府债务

2020年地方政府债务年初按照省财政厅下达的2019年政府债务限额516850万元控制。2020年新增债券需经全国人代会通过并经财政部下达我省,再由省财政厅核定我县具体额度。新增债券待省财政厅正式下达后,依法编制预算调整方案并提交县人大常委会审议批准。

各位代表,2020年,我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,在县委县政府的坚强领导下,严格按照县十六届人大四次会议的决议和要求,认真贯彻党中央、国务院和省市县各项决策部署,埋头苦干、锐意进取、奋发有为,扎实完成各项目标任务,为推进遂昌高质量绿色发展作出新的更大贡献!

附件:附件1:名词解释.pdf
附件:附件2:遂昌县2020年一般公共预算收入表.pdf
附件:附件3:遂昌县2020年一般公共预算总支出预算表.pdf
附件:附件4:遂昌县2020年政府性基金收入预算表.pdf
附件:附件5:遂昌县2020年政府性基金支出预算表.pdf
附件:附件6:遂昌县2020年社会保险基金预算收入预算表.pdf
附件:附件7:遂昌县2020年社会保险基金预算支出表.pdf
附件:附件8:遂昌县2020年社会保险基金预算结余预期表.pdf
附件:附件9:遂昌县2020年国有资本经营收入预算表.pdf
附件:附件10:昌县2020年国有资本经营支出预算表.pdf
附件:附件11:遂昌县2020年一般公共预算基本支出预算表.pdf
附件:附件12:遂昌县2020年一般公共预算税收返还和.pdf
附件:附件13:遂昌县2020年政府性基金转移支付表.pdf
附件:附件14:遂昌县2019年地方政府债务限额及余额预算情况表.pdf
附件:附件15:遂昌县2019年地方政府一般债务余额情况表.pdf
附件:附件16:遂昌县2019年地方政府专项债务余额情况表.pdf

附件:附件17:遂昌县地方政府债券发行及还本付息情况表.pdf

附件:附件18:遂昌县2020年县级一般公共预算支出预算表.pdf

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